help 01.06.2007 11:35 Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста образец письма в РТН, если плата за негат возд. была послана с неправильными реквизитами . А то вышла такая ситуация что будем проходить как неплательщики Очень срочно!!!!! ПОМОГИТЕ!! | |||||||
Julia 04.06.2007 15:07 help, ваша плата пойдет как невыясненные платежи. Для зачисления платы необходимо составить акт сверки - есть на сайте gosnadzor.spb.ru, если не ошибаюсь, и прийти в отдел администрирования платежей, что на 10 линии, д. 51. Там вам все сверят и учтут. А считаться неплательщиками вы не можете, и опять же, кто ж смотрит реквизиты? Так что давайте, сверяйтесь. | |||||||
help 04.06.2007 16:45 Julia, помогите заполнить акт-сверки а то я не пойму. Что такое сальдо? и т.п. вещи у нас ситуация такова в 3, 4 квартале мы заплатили н-сумму (и согласовали ее) но перечислили с неправильными реквизитами, потому что как оказалось в это время у них происходила реструктуризация и в связи с этим поменялись и реквизиты. Так о каких может быть недоимках речь. Что куда вписывать????? ПОМОГИТЕ!!!! пожалуйста | |||||||
Julia 05.06.2007 10:19 help, не нервничайте. Отдайте акт сверки бухгалтерии - для них это семечки. Они заполнят, подпись поставят, а вы с этими актами в 2х или 3х экземплярах - на В.О., сверять с тамошними инспекторами. Платежки приложите. И ничего страшного в этом нет, вы не единственная такая. Лежат ваши денюжки в казначействе, пока не исправите. Чего вы так боитесь? Проверка что ли идет? | |||||||
help 05.06.2007 15:23 Julia, спасибо большое. нет проверка не идет | |||||||
Suncheese 05.06.2007 17:42 у нас было то же самое в прошлом году. Мы пришли вместе с главным бухгалтером, принесли расчетные формы, все платежки. В отделе администрирования нам составили акт сверки, мы его взаимно подписали и потом все зачлось | |||||||
Julia 06.06.2007 11:01 Вот я и говорю - ничего страшного в этом нет. Невыясненные платежи - обычное явление. | |||||||
help 31.07.2007 17:23 Приходиться опять вернуться к этим актам-сверкам (пришло письмо от РТН о сверке платежей за период 01.01.05 г. -по 01.01.07 г.), я уже пыталась в нашей бухгалтерии выяснить как заполнять, и ничего не вышло, они с круглыми глазами посмотрели на форму акта, и ничем мне не помогли, и в РТн ездила, объяснили все как-то сумбурно, я привезла даже платежки, расчеты, сказали заполняйте сами, ПОМОГИТЕ По начислениям (расчетам) 1 кв. 05 г.-4 кв. 06 г. = 551 845,31 р. По оплате 01.01.05 - 01.01.07 = 770754,11 р. Сальдо на 01.01.07 = начислено за 4 кв. 2006 г., это д.б. -/или+ =38621 р. Сальдо на 01.01.05 = 4 кв.04 г.+остатки по кварталам 04 г. =241 299,11 р. (которая была оплачена в 1 кв. 05 г.), это д.б. -/или+ И у меня возник вопрос что с чем должно совпадать, и правильно ли я написала сальдо | |||||||
help 02.08.2007 09:50 КОЛЛЕГИ! Ну неужели ни кто мне не поможет ПОГИБАЮ | |||||||
Volgaelektro 02.08.2007 10:01 help, Сочувствую. Нам приходилось делать тоже самое, но делали вместе с бухгалтерией. Они - акт сверки заполняли, я собирала попутные бумаги. Может, быть еще раз попросить помощи у бухгалтеров? Кто же лучше них разбирается в бух. терминах и цифрах? | |||||||
Julia 03.08.2007 12:09 help, лентяи просто ваши бухгалтера. Сделайте страшные глаза - и к ним. Легко совершенно заполняется. Для них, я имею в виду. К главному буху подойдите. | |||||||
ravnopravie 11.09.2007 04:54
help, да-да, Julia права. Читайте внимательно статью 8.41 КоАП - ответственность предусмотрена за НЕУПЛАТУ экоплатежей в принципе (=просрочка), а не за внесение платежей с ошибкой реквизитов получателя. | |||||||
ravnopravie 11.09.2007 05:02
help, САЛЬДО - разность между денежными поступлениями и расходами фирмы, предприятия за определенный промежуток времени (день, месяц, квартал, год). Положительное, активное сальдо означает превышение поступлений над расходами, а отрицательное — наоборот. В бухгалтерии сальдо - разность итоговых сумм дебетового и кредитового оборотов. Различают сальдо на начало периода - начальное сальдо и на конец периода — конечное сальдо. В зависимости от того, каким является начальное сальдо - положительным (дебетовым) или отрицательным (кредитовым) - оно при определении конечного сальдо добавляется либо к дебетовому обороту, либо к кредитовому. | |||||||
poltavka 13.09.2007 16:43 Help, берите все платежки и согласованные расчеты и с визитом на 10-ю линию В.О., д. 51, комн. 304 (по-моему), они сами делают акт сверки прямо в вашем присутствии, а потом подписываете на предприятии. | |||||||