marinalastocka 21.02.2018 14:57
| ||||
ula87 21.02.2018 15:00 Подскажите пожалуйста в модуле в реестре,когда вводишь информацию по источнику выбросов порядковый номер объекта и индивидуальный составной номер идентификатор кто что пишет? | ||||
elog 21.02.2018 15:41
Как при постановке на учет занесли - так и пишем. Если с нуля: порядковый номер объекта - 1,.2,.3,.4,.......... составной номер идентификатор - номер из ПДВ - 1,2,3,....6001, 6002....... Считаю целесообразным номер из ПДВ повторить в названии источника: модуль источники тасует по своему усмотрению, не по-порядку - если много источников с одинаковыми/близкими по составу и количеству выбросами - запутаться легко. | ||||
marinalastocka 21.02.2018 15:47 ula87, Кому как понятней. У меня в ПДВ источники по цехам учитываются. Единообразно с томом ПДВ занесла их в модуль при постановке на учет НВОС. Так же занесла и в разрещение - название цеха потом номер источника. | ||||
Licta 21.02.2018 16:05 morra, в реестре у своей организации заносим источники выбросов (как в ПДВ), разрешение у меня занесено общими количествами по предприятию. Когда создаем декларацию добавляем в расчет разрешение по каждому источнику отдельно (сколько источников - столько разрешений), выбираем источник, потом пересчитать и обновить 3в, и корректировка вручную... | ||||
ula87 21.02.2018 16:15 Всем спасибо большое за разъяснения!!!!! | ||||
Irina_raduga 22.02.2018 11:15 Подскажите, пожалуйста, не проставляются ставки платы за тонну в декларации. | ||||
BattleQueen 22.02.2018 11:33 Здравствуйте! У кого такая ситуация была? после загрузки в Личный кабинет файла Декларации получили такое сообщение6 [i]Статус: Отчет отклонен (содержит ошибки) Комментарий: Отчет 'Расчёт платы на НВОС' должен быть подписан.[/i] Но у нас малое предприятие и сдавать мы будем в бумажном варианте Декларацию, в Управление по нашему региону, у нас нет ЭЦП для подписи в онлайн режиме. | ||||
kzkzrtyn 22.02.2018 13:06
У нас РПН ответил, что если нет ЭЦП, через личный кабинет выгружать не надо. Отправить или привезти им бумажный вариант и XML файл из Модуля. | ||||
BattleQueen 22.02.2018 13:12 kzkzrtyn, спасибо за ответ! надеюсь так и есть! в наш РПН вообще не дозвоониться, но еще есть время конечно до срока сдачи..но все же! То кровь из носу требуют эти идентификаторы для 2-тп, мсп и Деклараций, ничем не подкрепляя требование по сути (а иначе не примут типа)...то ничего им не надо... ох ох | ||||
HG2017 22.02.2018 15:20 BattleQueen, у всех такой статус, поскольку вы еще не сдали бумажный вид (с подписью руководителя). Ничего страшного. | ||||
B767 23.02.2018 00:11 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, нигде не могу найти ответа на свой вопрос. В общем, у нас есть проект ПДВ, где указано, что режим работы предприятия СЕЗОННЫЙ - 100 дней, с конца июня до начала октября. Разрешение на выброс закончилось 15 ноября 2017. Новое получили только в 2018 году. Сейчас, когда заполняю в модуле декларацию за 2017 год, он естественно пересчитывает лимиты ПДВ на 319 дней из 365, а остальное ставит как сверхлимит с коэф. 25. [u]Собственно вопрос[/u]: имеет ли значение то, что в ПДВ указано, что предприятие осуществляет производственную деятельность (а значит осуществляет выбросы) лишь 100 дней в году, и то, что по ПДВ, в связи с сезонным режимом работы, мы за эти 46 дней (с 16 ноября, когда уже НЕ действовало разрешение) вообще не осуществляем производственную деятельность. Или сезонность и график производства в даннном случае не имеет никакого значения, и если закончилось разрешение на выброс, то в любом случае нужно платить за сверхлимит? Просто получается, что мы платим сверхлимит по выбросам за 46 дней только потому, что модуль предусматривает 365-дневный режим? | ||||
ELENA-MARIEVA 23.02.2018 05:03 B767, нажимаете на каждое вещество и корректируете. Все фактические выбросы за ваши 100 дней вписываете. Главное, чтобы они не превышали тонны, указанные в разрешении. Тогда сверхлимит ставите "0". | ||||